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  5. 1995年度 単独および連結決算概要

1995年度(平成7年度) 単独および連結決算概要

(自 平成7年4月1日 至 平成8年3月31日)

平成8年5月28日
富士通株式会社

平成7年度 単独および連結決算概要

  1. 決算概要
    (1)単独決算概要 (億円)

    平成7年度
    (H.7.4.1 ~
    H.8.3.31)
    平成6年度
    (H.6.4.1 ~
    H.7.3.31)
    %
    前年比
    売上高 26,022 22,598 15.2
    営業利益 853 809 5.4
    経常利益 849 601 41.3
    当期利益 445 305 45.9
    1株当り当期利益 24.31円 16.79円 44.8
    1株当り配当金 10円 10円 -

    (2)連結決算概要 (億円)

    平成7年度
    (H.7.4.1 ~
    H.8.3.31)
    平成6年度
    (H.6.4.1 ~
    H.7.3.31)
    %
    前年比
    売上高 37,619 32,577 15.5
    営業利益 1,909 1,560 22.4
    経常利益 1,566 1,016 54.0
    当期利益 631 450 40.2
    1株当り当期利益 34.47円 24.78円 39.1

    ・連結子会社数 433社 ・持分法適用会社数 39社

  2. 受注高・売上高(富士通単独)

    (1)受注高 (単位:百万円・%)

    平成7年度(第96期)
    (H.7.4.1 ~ H.8.3.31)
    平成6年度(第95期)
    (H.6.4.1 ~ H.7.3.31)
    前年比
    区分 構成比 構成比 増減額 増減率
    通信
    国内
    輸出
    513,799
    431,178
    82,621
    20.4 413,429
    322,096
    91,333
    18.9 100,370
    109,082
    -8,712
    24.3
    33.9
    -9.5
    情報処理
    国内
    輸出
    1,675,772
    1,557,583
    118,189
    66.4 1,451,651
    1,337,794
    113,857
    66.6 224,121
    219,789
    4,332
    15.4
    16.4
    3.8
    電子デバイス
    国内
    輸出
    332,648
    192,445
    140,203
    13.2 315,560
    201,195
    114,365
    14.5 17,088
    -8,750
    25,838
    5.4
    -4.3
    22.6
    合計
    国内
    輸出
    2,522,219
    2,181,206
    341,013
    100
    86.5
    13.5
    2,180,640
    1,861,085
    319,555
    100
    85.3
    14.7
    341,579
    320,121
    21,458
    15.7
    17.2
    6.7
    受注残高 1,109,344 1,196,261 -86,917 -7.3

    (2)売上高 (単位:百万円・%)

    平成7年度(第96期)
    (H.7.4.1~ H.8.3.31)
    平成6年度(第95期)
    (H.6.4.1 ~ H.7.3.31)
    前年比
    区分 構成比 構成比 増減額 増減率
    通信
    国内
    輸出
    523,563
    433,447
    90,116
    20.1 413,987
    319,603
    94,384
    18.3 109,576
    113,844
    -4,268
    26.5
    35.6
    -4.5
    情報処理
    国内
    輸出
    1,731,877
    1,620,771
    111,106
    66.6 1,546,378
    1,438,603
    107,775
    68.4 185,499
    182,168
    3,331
    12.0
    12.7
    3.1
    電子デバイス
    (うち半導体)
    国内
    輸出
    346,776
    (336,842)
    197,066
    149,710
    13.3
    (12.9)
    299,477
    (270,324)
    192,956
    106,521
    13.3
    (12.0)
    47,299
    (66,518)
    4,110
    43,189
    15.8
    (24.6)
    2.1
    40.5
    合計
    国内
    輸出
    2,602,216
    2,251,284
    350,932
    100
    86.5
    13.5
    2,259,842
    1,951,162
    308,680
    100
    86.3
    13.7
    342,374
    300,122
    42,252
    15.2
    15.4
    13.7

  3. 連結売上高

    (単位:百万円・%)
    平成7年度(第96期)
    (H.7.4.1~ H.8.3.31)
    平成6年度(第95期)
    (H.6.4.1 ~ H.7.3.31)
    前年比
    区分 構成比 構成比 増減額 増減率
    通信
    国内
    海外
    624,705
    479,673
    145,032
    16.6 500,664
    362,871
    137,793
    15.4 124,041
    116,802
    7,239
    24.8
    32.2
    5.3
    情報処理
    国内
    海外
    2,456,939
    1,773,125
    683,814
    65.3 2,169,753
    1,571,381
    598,372
    66.6 287,186
    201,744
    85,442
    13.2
    12.8
    14.3
    電子デバイス
    国内
    海外
    538,814
    275,328
    263,486
    14.3 460,340
    246,673
    213,667
    14.1 78,474
    28,655
    49,819
    17.0
    11.6
    23.3
    その他
    国内
    海外
    141,508
    116,951
    24,557
    3.8 126,949
    102,428
    24,521
    3.9 14,559
    14,523
    36
    11.5
    14.2
    0.1
    合計
    国内
    海外
    3,761,966
    2,645,077
    1,116,889
    100
    70.3
    29.7
    3,257,706
    2,283,353
    974,353
    100
    70.1
    29.9
    504,260
    361,724
    142,536
    15.5
    15.8
    14.6

  4. 損益計算書(富士通単独)
    (単位:百万円・%)
    平成7年度(第96期)
    (H.7.4.1~ H.8.3.31)
    平成6年度(第95期)
    (H.6.4.1 ~ H.7.3.31)
    前年比
    科目 売上高比 売上高比 増減額 増減率
    経常損益の部
    営業損益の部
    売上高
    売上原価
    販売費及び一般管理費
    営業利益

    2,602,216
    1,832,428
    684,408
    85,380

    100%
    70.4
    26.3
    3.3

    2,259,842
    1,537,683
    641,182
    80,975

    100%
    68.0
    28.4
    3.6

    342,374
    294,744
    43,225
    4,404

    15.2%
    19.2
    6.7
    5.4
    営業外損益の部
    営業外収益
    受取利息及び配当金
    雑収入


    12,455
    38,979
    51,435
    2.0

    14,605
    23,133
    37,738
    1.7

    -2,149
    15,846
    13,696
    36.3
    営業外費用
    支払利息
    雑支出

    30,798
    21,060
    51,859
    2.0
    39,004
    19,602
    58,606
    2.6
    -8,205
    1,458
    -6,747
    -11.5
    経常利益 84,956 3.3 60,107 2.7 24,848 41.3
    特別損益の部
    特別損失
    子会社再編損
    事業構造改善費用
    投資有価証券評価損
    災害損失

    14,106
    6,643
    1,290
    -

    0.5
    0.3
    0.1
    -

    -
    6,704
    2,273
    3,221

    -
    0.3
    0.1
    0.2

    14,106
    -60
    -982
    -3,221

    -
    -
    -
    -
    税引前当期利益 62,915 2.4 47,908 2.1 15,007 31.3
    法人税等充当額 18,400 0.7 17,400 0.7 1,000 5.7
    当期利益
    前期繰越利益
    中間配当金
    利益準備金積立額
    44,515
    12,797
    9,205
    920
    1.7
    -
    -
    -
    30,508
    10,395
    9,082
    908
    1.4
    -
    -
    -
    14,007
    2,402
    122
    12
    45.9
    -
    -
    -
    当期未処分利益 47,187 - 30,912 - 16,274 -
    研究開発費 295,264 11.3 275,517 12.2 19,746 7.2
    金融収支 -18,342 -0.7 -24,398 -1.1 6,055 -

  5. 利益処分案
    (単位:百万円)
    科目 平成7年度
    (第96期)
    平成6年度
    (第95期)
    前年比
    増減額
    当期未処分利益
    海外投資等損失準備金取崩額
    プログラム等準備金取崩額
    特別償却準備金取崩額
    圧縮記帳積立金取崩額
    47,187
    1,600
    14,100
    5,600
    280
    30,912
    240
    11,900
    5,600
    -
    16,274
    1,360
    2,200
    -
    280
    68,767 48,652 20,114
    これを次のとおり処分いたします。
    利益準備金
    利益配当金


    役員賞与金
    (うち監査役賞与金)
    海外投資等損失準備金
    プログラム等準備金
    特別償却準備金
    圧縮記帳積立金
    別途積立金
    次期繰越利益
    940
    9,206
    一株につき
    5円
    190
    (14)
    680
    10,100
    9,000
    1,110
    20,000
    17,540
    930
    9,084
    一株につき
    5円
    170
    (13)
    70
    11,800
    3,400
    401
    10,000
    12,797
    10
    122


    20
    (1)
    610
    -1,700
    5,600
    709
    10,000
    4,743

  6. 貸借対照表(富士通単独)
    (単位:百万円・%)

    平成7年度(8年3月末) 平成6年度(7年3月末)
    科目 構成比 構成比 増減
    資産の部
    流動資産 1,505,059 49.0 1,257,019 46.6 248,040
    現金及び預金
    売掛債権
    有価証券
    棚卸資産
    その他流動資産
    貸倒引当金
    250,885
    730,082
    6,560
    407,796
    114,571
    -4,837
    224,772
    626,272
    20,697
    322,247
    67,167
    -4,137
    26,113
    103,809
    -14,136
    85,549
    47,404
    -700
    固定資産 1,555,388 50.7 1,443,121 53.4 112,267
    有形固定資産
    無形固定資産
    投資等
    貸倒引当金
    637,806
    4,252
    913,394
    -64
    550,775
    3,399
    889,011
    -64
    87,031
    852
    24,383
    -
    繰延資産 8,051 0.3 - - 8,051
    社債発行差金 8,051 - 8,051
    資産合計 3,068,499 100 2,700,140 100 368,358
    負債の部
    流動負債 1,232,141 40.1 966,051 35.8 266,090
    買掛債務
    短期借入金
    コマーシャルペーパー
    社債(1年内償還)
    その他流動負債
    521,015
    277,117
    170,000
    50,045
    213,964
    410,750
    272,866
    40,000
    34,998
    207,435
    110,264
    4,251
    130,000
    15,047
    6,528
    固定負債 846,199 27.6 797,914 29.5 48,285
    社債
    長期借入金
    退職給与引当金
    電子計算機買戻損失引当金
    その他固定負債
    544,490
    115,904
    75,992
    100,861
    8,950
    484,673
    132,852
    70,284
    108,641
    1,463
    59,817
    -16,947
    5,708
    -7,779
    7,487
    負債合計 2,078,341 67.7 1,763,965 65.3 314,375
    資本の部
    資本金
    法定準備金
    剰余金
    (うち当期未処分利益)
    237,626
    320,487
    432,044
    (47,187)
    7.7
    10.5
    14.1
    223,650
    304,685
    407,838
    (30,912)
    8.3
    11.3
    15.1
    13,975
    15,801
    24,205
    (16,274)
    資本合計 990,157 32.3 936,174 34.7 53,982
    負債及び資本合計 3,068,499 100 2,700,140 100 368,358
    有利子負債残高 1,157,557 37.7 965,390 35.8 192,167

    [ご参考] (単位:億円・%)

    平成7年度 平成6年度 増減額 増減率
    設備投資
    (うち半導体)
    2,089
    (1,029)
    1,191
    (467)
    898
    (562)
    75.4
    (120.3)
    減価償却費 1,125 996 129 12.9

  7. 連結損益計算書
    (単位:百万円・%)

    平成7年度
    (H.7.4.1~ H.8.3.31)
    平成6年度
    (H.6.4.1 ~ H.7.3.31)
    前年比
    科目 売上高比 売上高比 増減額 増減率
    売上高
    売上原価
    販売費及び一般管理費
    3,761,966
    2,495,014
    1,076,018
    100
    66.3
    28.6
    3,257,706
    2,117,777
    983,927
    100
    65.0
    30.2
    504,260
    377,237
    92,091
    15.5
    17.8
    9.4
    営業利益 190,934 5.1 156,002 4.8 34,932 22.4
    営業外収益
    受取利息及び配当金
    雑収入
    10,976
    39,891
    13,858
    23,865
    -2,882
    16,026
    50,867 1.4 37,723 1.1 13,144 34.8
    営業外費用
    支払利息
    雑支出
    48,589
    36,556
    85,145
    2.3 55,454
    36,579
    92,033
    2.8 -6,865
    -23
    -6,888
    -7.5
    経常利益 156,656 4.2 101,692 3.1 54,964 54.0
    特別損失
    事業構造改善費用
    投資有価証券評価損
    災害損失
    31,618
    1,290
    -
    0.9
    -
    -
    6,183
    2,577
    4,501
    0.2
    0.1
    0.1
    25,435
    -1,287
    -4,501
    -
    -
    -
    税金等調整前当期利益
    法人税等
    少数株主利益(控除)
    連結調整勘定償却額
    持分法による投資利益
    123,748
    56,708
    4,818
    11,010
    11,901
    3.3
    1.5
    0.1
    0.3
    0.3
    88,431
    40,507
    1,197
    12,933
    11,226
    2.7
    1.2
    -
    0.4
    0.3
    35,317
    16,201
    3,621
    -1,923
    675
    39.9
    40.0
    302.5
    -14.9
    6.0
    当期利益 63,113 1.7 45,020 1.4 18,093 40.2
    研究開発費 346,389 9.2 323,900 9.9 22,489 6.9
    金融収支 -37,613 -1.0 -41,596 -1.3 3,983 -

  8. 連結貸借対照表
    (単位:百万円・%)

    平成7年度(8年3月末) 平成6年度(7年3月末)
    科目 構成比 構成比 増減
    資産の部
    流動資産 2,423,897 56.0 2,017,424 54.3 406,473
    現金及び預金
    売掛債権
    有価証券
    棚卸資産
    その他流動資産
    貸倒引当金
    418,803
    963,381
    42,127
    822,735
    190,899
    -14,048
    390,613
    780,143
    39,741
    623,882
    194,015
    -10,970
    28,190
    183,238
    2,386
    198,853
    -3,116
    -3,078
    固定資産 1,758,582 40.7 1,538,173 41.4 220,409
    有形固定資産
    無形固定資産
    投資等
    貸倒引当金
    1,124,917
    10,186
    623,993
    -514
    940,798
    6,880
    590,934
    -439
    184,119
    3,306
    33,059
    -75
    繰延資産
    社債発行差金
    8,051
    8,051
    0.2
    -
    -
    -
    8,051
    8,051
    連結調整勘定 133,960 3.1 158,219 4.3 -24,259
    資産合計 4,324,490 100 3,713,816 100 610,674
    負債の部
    流動負債 1,955,926 45.2 1,488,434 40.1 467,492
    買掛債務
    短期借入金
    コマーシャルペーパー
    社債(1年内償還)
    未払金
    納税充当金
    その他流動負債
    684,521
    526,755
    178,279
    52,557
    313,016
    44,813
    155,985
    504,010
    479,257
    42,020
    50,077
    241,392
    39,519
    132,159
    180,511
    47,498
    136,259
    2,480
    71,624
    5,294
    23,826
    固定負債 1,061,377 24.5 976,066 26.3 85,311
    社債
    長期借入金
    退職給与引当金
    電子計算機買戻損失引当金
    その他固定負債
    588,867
    185,984
    122,473
    100,861
    63,192
    512,101
    201,565
    108,303
    108,641
    45,456
    76,766
    -15,581
    14,170
    -7,780
    17,736
    少数株主持分 157,788 3.7 149,001 4.0 8,787
    負債合計 3,175,091 73.4 2,613,501 70.4 561,590
    資本の部
    資本金
    資本準備金
    利益準備金
    その他の剰余金
    237,626
    419,780
    25,907
    466,086
    5.5
    9.7
    0.6
    10.8
    223,650
    398,801
    24,056
    453,808
    6.0
    10.7
    0.7
    12.2
    13,976
    20,979
    1,851
    12,278
    資本合計 1,149,399 26.6 1,100,315 29.6 49,084
    負債及び資本合計 4,324,490 100 3,713,816 100 610,674
    有利子負債残高 1,532,442 35.4 1,285,020 34.6 247,422

    [ご参考] (単位:億円・%)

    平成7年度 平成6年度 増減額 増減率
    設備投資
    (うち半導体)
    4,038
    (1,987)
    2,348
    (1,078)
    1,690
    (909)
    72.0
    (84.3)
    減価償却費 2,099 1,814 285 15.7

  9. 平成7年度の業績概要と平成8年度の見通し

    当年度の世界経済は、米国の景気が好調を持続し、アジア諸国も引き続き高い成長を示しましたが、欧州は前年の回復基調から減速傾向へと向かいました。また、わが国経済は民間設備投資、個人消費の一部に回復の兆しが見られたものの、本格的な景気回復には至らず、厳しい状況で推移いたしました。
    情報・通信の市場では、ネットワーキング、ライトサイジングの進展に伴い、世界的な規模で、ネットワークシステムやパソコンの需要が拡大いたしました。また、これらを支える半導体の需要も前年を大きく上回りました。
    このような経済環境のもとで、当社グループはネットワークシステムやパソコンの需要拡大に積極的に対応するとともに、ソリューションビジネスを強力に推進いたしました。半導体につきましても、生産増強と新製品の開発に注力いたしました。また、生産体制のワールドワイドベースでの再編成を行い、部品の海外調達を拡大するなど、経営全般にわたる効率化を引き続き進めました。

    (1)単独決算
    当年度における売上高の状況は次のとおりです。

    1. 通信は 5,235億円(前年比26%増)。
      国内は 4,334億円(同36%増)。携帯電話やPHSの普及、高速専用線の利用拡大などに伴って、交換・伝送システムが伸長するとともに、携帯電話機の出荷が好調で大幅増となりました。
      海外は901億円(同5%減)。米国におけるマルチメディアネットワークの急速な進展に対応して、光伝送システムが好調に推移いたしましたが、中国向け電子交換機が現地での生産展開と競争の激化により減少いたしました。

    2. 情報処理は17,318億円(同12%増)。
      国内は16,207億円(同13%増)。FMVシリーズがパソコン市場の拡大により企業向け、個人向けとも大幅に増加するとともに、DSシリーズ、Sファミリーなどのビジネスサーバ、ワークステーションがオープン化の進展に伴って、好調に推移いたしました。また、アウトソーシング、ミドルウェアなどが伸長するなど、サービス・ソフトウェアビジネスも拡大いたしました。
      海外は 1,111億円(同 3%増)。米国パソコン市場の需要拡大に伴い、小型磁気ディスクを主としたOEMビジネスが伸長いたしました。

    3. 電子デバイスは3,467億円(同16%増)。
      国内は 1,970億円(同 2%増)。海外は 1,497億円(同41%増)。パソコン、携帯電話機などの需要増を背景に、メモリICではDRAM、フラッシュメモリが、ロジックICではマイコンやマルチメディアに対応したASICが伸長いたしました。

    この結果、売上高は 2兆 6,022億円と前年に比べ15%の増収となりました。

    利益面では、市場構造の変化や価格競争の激化など厳しい経営環境のなかで、
    1)ネットワーキング、ライトサイジングなど市場のニーズに即した販売・開発体制の強化に伴う売上の増加、
    2)電子デバイスの供給体制の拡大と高付加価値製品の開発による採算性の向上、
    3)サービス・ソフトウェアビジネスの積極的展開
    などにより、営業利益は853億円(前年比 5%増)、経常利益は849億円(前年比41%増)となりました。また、米国子会社再編のための費用および生産体制の再編成に伴う事業構造改善費用などを特別損失として計上いたしましたが、当期利益は445億円と前年に比べ46%の増益となりました。

    (2)連結決算

    当年度の連結売上高は3兆7,619億円(前年比15%増)。ネットワークシステムやパソコンの需要の拡大により、通信、情報処理、電子デバイスの各分野ともに大幅な増収となりました。

    通 信 6,247億円(前年比25%増)
    情報処理 24,569 〃( 〃 13%増)
    電子デバイス 5,388 〃( 〃 17%増)

    利益面では、売上高が伸長したことと、グループとしての製造・開発および販売体制の効率化を図った結果、営業利益1,909億円(前年比22%増)、経常利益1,566億円(前年比54%増)、当期利益は631億円(前年比40%増)となりました。
    なお、英国ICL社につきましては、市場の変化に対応し、今後の事業をシステム・サービスビジネスへ一層集中させることなどを柱とするリエンジニアリングに取り組んでおります。この事業構造改善に必要な費用を当年度に引き当てた結果、損失を計上いたしましたが、同社は、リエンジニアリングを積極的に進め、業績の早期改善を図ってまいります。

    (3)平成8年度の業績見通し

    当社グループをとりまく事業環境は、ネットワーキングの急速な進展、オープン化、製品の低価格化、半導体の世代交代など、国内外にわたり大きな変化に直面しております。
    当社グループはこのような変化に対応し、ネットワーク、オープンシステム、サービス・ソフトウェア、マルチメディアなどの成長分野に重点を置いて、経営全般にわたる変革を進めることにより、成長性と収益性に優れた世界的なITカンパニーをめざしてまいります。

    平成8年度の業績見通しは、以下のとおりであります。

    単 独

    売上高 30,300億円(前年比 16%増)
    営業利益 1,100 〃( 〃 29%増)
    経常利益 900 〃( 〃 6%増)
    当期利益 500 〃( 〃 12%増)

    連 結

    売上高 43,600億円(前年比 16%増)
    営業利益 2,100 〃( 〃 10%増)
    経常利益 1,400 〃( 〃 11%減)
    当期利益 650 〃( 〃 3%増)

    (4)重要な後発事象

    設備資金の一部に充当するため、本年5月8日開催の取締役会の決議により、5月15 日を払込期日とする普通社債1,200億円を発行いたしました。


決算に関する補足資料


平成8年5月28日
富士通株式会社

  1. 単 独
    (1)売上高 (単位:億円・%)

    平成6年度 平成7年度 平成8年度
    (実績) (実績) 伸び率 (予想) 伸び率
    通信
    国内
    輸出
    4,139
    3,196
    943
    5,235
    4,334
    901
    26.5
    35.6
    -4.5
    6,100
    5,100
    1,000
    16.5
    17.7
    11.0
    情報処理
    国内
    輸出
    15,463
    14,386
    1,077
    17,318
    16,207
    1,111
    12.0
    12.7
    3.1
    20,550
    18,100
    2,450
    18.7
    11.7
    120.5
    電子デバイス
    (うち半導体)
    国内
    輸出
    2,994
    (2,703)
    1,929
    1,065
    3,467
    (3,368)
    1,970
    1,497
    15.8
    (24.6)
    2.1
    40.5
    3,650
    (3,440)
    2,250
    1,400
    5.3
    (2.1)
    14.2
    -6.5
    合計
    国内
    輸出
    22,598
    19,511
    3,086
    26,022
    22,512
    3,509
    15.2
    15.4
    13.7
    30,300
    25,450
    4,850
    16.4
    13.0
    38.2

    (2)為替の状況

    平成6年度
    (実績)
    平成7年度
    (実績)
    平成8年度
    (予想)
    US$建売上高 23 億US$ 29 億US$ 41 億US$
    売上計上レート 98円/US$ 96円/US$ 105円/US$

    (3)研究開発費 (単位:億円)

    平成6年度 平成7年度 平成8年度
    (実績) (実績) 増減 (予想) 増減
    研究開発費
    (売上高比)
    2,755
    (12.2%)
    2,952
    (11.3%)
    197 3,100
    (10.2%)
    148

    (4)設備投資・減価償却費 (単位:億円)

    平成6年度 平成7年度 平成8年度
    (実績) (実績) 増減 (予想) 増減
    通信
    情報処理
    電子デバイス
    (うち半導体)
    155
    492
    544
    (467)
    215
    713
    1,161
    (1,029)
    60
    221
    617
    (562)
    250
    900
    1,100
    (1,000)
    35
    187
    -61
    (-29)
    設備投資 計 1,191 2,089 898 2,250 161
    減価償却費 996 1,125 129 1,500 375

  2. 連 結
    (1)売上高 (単位:億円・%)

    平成6年度 平成7年度 平成8年度
    (実績) (実績) 伸び率 (予想) 伸び率
    通信
    国内
    海外
    5,006
    3,628
    1,377
    6,247
    4,796
    1,450
    24.8
    32.2
    5.3
    7,200
    5,600
    1,600
    15.3
    16.7
    10.3
    情報処理
    国内
    海外
    21,697
    15,713
    5,983
    24,569
    17,731
    6,838
    13.2
    12.8
    14.3
    29,100
    20,300
    8,800
    18.4
    14.5
    28.7
    電子デバイス
    国内
    海外
    4,603
    2,466
    2,136
    5,388
    2,753
    2,634
    17.0
    11.6
    23.3
    5,800
    3,300
    2,500
    7.6
    19.9
    -5.1
    その他
    国内
    海外
    1,269
    1,024
    245
    1,415
    1,169
    245
    11.5
    14.2
    0.1
    1,500
    1,200
    300
    6.0
    2.6
    22.2
    合計
    国内
    海外
    32,577
    22,833
    9,743
    37,619
    26,450
    11,168
    15.5
    15.8
    14.6
    43,600
    30,400
    13,200
    15.9
    14.9
    18.2

    (2)研究開発費 (単位:億円)

    平成6年度 平成7年度 平成8年度
    (実績) (実績) 増減 (予想) 増減
    研究開発費
    (売上高比)
    3,239
    (9.9%)
    3,463
    (9.2%)
    224 3,600
    (9.2%)
    137

    (3)設備投資・減価償却費 (単位:億円)

    平成6年度 平成7年度 平成8年度
    (実績) (実績) 増減 (予想) 増減
    通信
    情報処理
    電子デバイス
    (うち半導体)
    その他
    236
    785
    1,211
    (1,078)
    116
    324
    1,205
    2,341
    (1,987)
    168
    88
    420
    1,130
    (909)
    52
    400
    1,650
    2,350
    (2,000)
    200
    76
    445
    9
    (13)
    32
    設備投資 計 2,348 4,038 1,690 4,600 562
    減価償却費 1,814 2,099 285 2,950 851

    (4)半導体の状況

    1)半導体生産規模(ワールド・ワイド) (単位:億円)

    平成6年度 平成7年度 平成8年度
    (実績) (実績) 増減 (予想) 増減
    生産高 4,750 5,900 1,150 6,200 300

    2)機種別生産比率 (単位:%)

    平成6年度
    (実績)
    平成7年度
    (実績)
    平成8年度
    (予想)
    ロジック
    メモリー
    その他
    42
    44
    14
    42
    45
    13
    42
    44
    14

    3)期末生産能力 (単位:万個/月)

    平成6年度
    (実績)
    平成7年度
    (実績)
    平成8年度
    (予想)
    4M DRAM
    16M DRAM
    900
    80
    800
    400
    400
    1,000

以 上